Quý II/2020: Dược Hà Tây lãi ròng giảm 21% so với cùng kỳ
Công ty cổ phần Dược Hà Tây (HATAPHAR - Mã: DHT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II với doanh thu thuần 396 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kì năm trước.
Sau 2 quý đầu năm 2020, Dược Hà Tây ghi nhận doanh thu thuần hơn 915 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 129 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 12% so cùng kỳ. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận gia tăng 4% và 17%.
Kết quả lũy kế 6 tháng, Dược Hà Tây lãi ròng 50 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. So với các kế hoạch đề ra, Công ty dược phẩm này đã thực hiện 47% về doanh thu và 60% về lợi nhuận trước thuế năm 2020.
Riêng trong quý 2 năm nay, Dược Hà Tây lãi ròng gần 19 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ. Kết quả đi lùi chủ yếu do doanh thu sụt giảm 21%. Trong kỳ, doanh thu bán thành phẩm chiếm hơn 140 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa chiếm hơn 256 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 17%.
Dược phẩm Hà Tây báo lãi ròng giảm 21% trong quý 2 |
Các doanh nghiệp ngành dược như Dược Hà Tây đang gặp rủi ro về nguồn cung nguyên liệu sản xuất, do nguồn nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc) bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến cuối tháng 6/2020, giá trị hàng tồn kho của Dược Hà Tây đang ở mức 368 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn thu hẹp 4% về mức 221 tỷ đồng.
Được biết năm 2020, Dược phẩm Hà Tây đặt kế hoạch gồm tổng doanh thu 2.007 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 112 tỷ đồng; tương đương năm trước. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở tỷ lệ 20%.
So với kế hoạch 2020, sau 6 tháng hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện được 46% kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu và 58% về chỉ tiêu lợi nhuận.
Định hướng năm 2020, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án thuê đất tại khu công nghệ cao Hoà Lạc để xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU/PIC-GMP. Ngoài ra công ty sẽ bổ sung, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng thuốc, đặc biệt là máy móc tự động hoá cho hoạt động sản xuất.
Về cơ cấu tài sản - nguồn vốn, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 765 tỷ đồng tại ngày cuối quý 2, tăng 4% so với đầu năm.
Cũng tại thời điểm này, nợ phải trả của Công ty chiếm 60% tổng nguồn vốn, ở mức hơn 456 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 18% lên hơn 190 tỷ đồng, trong khi đó Công ty đã tất toán các khoản nợ vay tài chính dài hạn.
Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm